关于对韶关学院2018-2020年物资采购管理情况进行专项审计的公告
审计公告〔2021〕17号
按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据学校党委会会议决定,根据2021年韶关学院审计工作计划,为加强学校物资采购管理情况的监督与规范管理,自2021年5月6日至2021年6月20日,对学校2018-2020年物资采购进行专项审计,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关单位。此次审计工作经学校招标与投标中心招标确定,委托广东金穗红日会计师事务所有限公司开展,现予以公告。
审计组组长:杨易成
审计组成员:文武、廖唐桦
请资产与实验室管理处提前做好相关资料整理归集工作。准备材料含上级及学校相关文件制度,学校相关会议纪要、物资采购计划的立项及审批台账、使用部门的采购申请和业务部门出具的立项报告、研究或论证报告(限单价10万元及以上的贵重仪器设备)、招标文件、投标书及采购合同、验收报告或验收单等,在审计组进驻后及时提交,以保证学校物资采购审计工作顺利进行。
审计期间,请各相关二级学院(部门)、项目负责人、校长办公室、教务处、计划财务处、发展规划处、招标与投标中心、图书馆、后勤处、档案馆等部门给予积极配合,以便顺利完成审计工作。
欢迎广大师生员工如实反映情况,欢迎向审计组反映物资采购管理中的相关情况(包括各项目经费开支范围存在的问题及不足、意见及建议等),欢迎对学校物资采购审计提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
审计处联系人:吴碧莹,电话:8120550
审计处电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
韶关学院审计处
2021年4月27日