您现在的位置>> 首页>> 通知公告 >> 具体新闻内容

关于对韶关学院2018-2020年物资采购管理情况进行专项审计的公告

审计公告〔2021〕17

按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据学校党委会会议决定,根据2021年韶关学院审计工作计划,为加强学校物资采购管理情况的监督与规范管理,自2021年5月6日至2021年6月20日,对学校2018-2020年物资采购进行专项审计必要时将追溯到其他年度或延伸至有关单位。此次审计工作经学校招标与投标中心招标确定,委托广东金穗红日会计师事务所有限公司开展,现予以公告。

审计组组长:杨易成

审计组成员:文武、廖唐桦

请资产与实验室管理处提前做好相关资料整理归集工作准备材料含上级及学校相关文件制度,学校相关会议纪要、物资采购计划的立项及审批台账、使用部门的采购申请和业务部门出具的立项报告研究或论证报告(限单价10万元及以上的贵重仪器设备)、招标文件、投标书及采购合同验收报告或验收单,在审计组进驻后及时提交,以保证学校物资采购审计工作顺利进行。

审计期间,请各相关二级学院(部门)、项目负责人、校长办公室、教务处计划财务处、发展规划标与投标中心图书馆、后勤处档案馆部门给予积极配合,以便顺利完成审计工作。

欢迎广大师生员工如实反映情况,欢迎向审计组反映物资采购管理中的相关情况(包括各项目经费开支范围存在的问题及不足、意见及建议等),欢迎对学校物资采购审计提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。

审计处联系人:吴碧电话:8120550   

审计处电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn

韶关学院审计处

2021427