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审计工作部召开医学院2020-2022年财务收支、内部控制专项审计进点会

发布者:钟新发     发表时间:2023-11-09

11月7日下午,审计工作部在静思楼二楼会议室召开医学院2020-2022年财务收支、内部控制专项审计进点会。医学院领导班子出席会议,会议由审计工作部部长陈雨飞主持。

会上,综合审计科科长钟新发宣读《审计通知书》。陈雨飞就此次专项审计工作提出三点工作要求:一是要提高认识,正确理解内部审计;二是双方要沟通协作,共同完成审计任务;三是要求审计组坚守纪律,自觉接受师生监督。医学院院长曹光誉作表态发言,他表示,将积极配合支持审计开展工作,对审计发现的医学院存在的不足,严格落实整改,以便更好地促进医学院健康发展。广州金穗红日会计事务所经理文武代表审计组作了表态发言。

根据《韶关学院2023年内部审计工作计划》(韶学院〔2022〕230号),对医学院2020-2022年财务收支、内部控制进行专项审计,审计组组长杨易成 审计组成员文武、陈艺森、陈要红、余孙南粤。

医学院、审计组及其他配合部门相关人员参加了会议。

来源:审计工作部