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关于对韶关市韶院资产经营有限公司2023-2024年内部控制和财务收支情况进行专项审计的公告

发布者:审计工作部     发表时间:2025-02-26

审计公告〔2025〕1号

按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据学校党委会会议决定与《2025年审计工作计划》安排,自2025年3月1日至2025年4月20日,拟对韶关市韶院资产经营有限公司2023—2024年内部控制和财务收支情况进行专项审计,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关单位。审计工作部将派出审计组实施该项审计,现予以公告。

审计组组长:钟新发

审计组主审:吴碧莹

审计组成员:李舒明、陈要红、余孙南粤

请韶关市韶院资产经营有限公司做好相关资料整理归集,并做好资料提交工作,请相关单位积极配合,以保证审计工作顺利进行。

欢迎学校师生员工如实向审计组反映韶关市韶院资产经营有限公司在财务收支、内部控制管理过程中存在的问题及不足、意见及建议等,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。

联系人:吴碧莹,电话:8121809

电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn

审计工作部    

2025年2月26日