韶院审通字〔2025〕2号
按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据学校党委会会议决定及《韶关学院2025年审计工作计划》,自2025年4月3日至2025年9月30日,拟对学校2023-2024年国有资产管理效益进行专项审计调查,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关单位。审计工作部将派出审计组实施该项审计,现予以公告。
审计组组长:钟新发
审计组主审:李舒明
审计组成员:吴碧莹、陈要红、余孙南粤
请资产设备管理部做好相关资料整理归集,并做好资料提交工作,请相关单位积极配合,以保证审计工作顺利进行。
欢迎学校师生员工如实向审计组反映学校国有资产管理中存在的问题及不足、意见及建议等,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
联系人:李舒明,电话:8120200
电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
审计工作部
2025年3月31日