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关于开展2024年度预算执行与决算审计的通知

发布者:审计工作部     发表时间:2025-09-03

韶院审通字〔20257

按照《中华人民共和国审计法》《韶关学院内部审计工作规定》,依据学校党委会会议决定与《2025年审计工作计划》安排,自2025年9月至11月开展2024年度预算执行与决算审计,重大事项可延伸审计至其他年度和有关单位。此项审计工作经物资招标采购中心招投标确定,由广东金穗红日会计师事务所有限公司承担。请予以支持配合,并及时提供审计所需有关资料(包括电子数据资料),并对所提供资料的真实性、完整性做出书面承诺。请指定一名专职联络员负责资料传递等对接工作。欢迎广大师生员工向审计组如实反映存在的问题及不足、意见及建议等,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。

审计组组长:阮明明

审计组成员:吴多娣、杨漪汶、陈要红、余孙南粤

审计工作部联系人:余孙南粤,电话:8121809

审计工作部电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn

审计信箱设在弘德楼一楼大厅,欢迎广大师生员工来信来函反映情况。


审计工作部  

2025年9月3日