韶院审通字〔2025〕8号
按照《中华人民共和国审计法》《韶关学院内部审计工作规定》,依据学校党委会会议决定与《2025年审计工作计划》安排,自2025年9月至11月开展2023-2024年财政资金使用绩效专项审计,重大事项可延伸审计至其他年度和有关单位。此项审计工作经物资招标采购中心招投标确定,由广东金穗红日会计师事务所有限公司承担。请予以支持配合,并及时提供审计所需有关资料(包括电子数据资料),并对所提供资料的真实性、完整性做出书面承诺。请指定一名专职联络员负责资料传递等对接工作。欢迎广大师生员工向审计组如实反映存在的问题及不足、意见及建议等,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
审计组组长:阮明明
审计组成员:吴多娣、杨漪汶、陈要红、余孙南粤
审计工作部联系人:余孙南粤,电话:8121809
审计工作部电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
审计信箱设在弘德楼一楼大厅,欢迎广大师生员工来信来函反映情况。
审计工作部
2025年9月3日