审计公告〔2022〕2号
按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据学校党委会会议决定与2022年韶关学院审计工作计划(韶学院〔2022〕20号)安排,自2022年3月28日至2022年6月15日,对学校2021年预算执行与决算情况进行审计,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关二级单位、部门,由学校审计处派出审计组承担并实施该项审计工作,现予以公告。
审计组组长:霍智萍
审计组成员:钟新发李舒明 吴碧莹 陈燕琴 李笑笑 郭素珍 李琰
请计划财务处提前做好相关资料整理归集工作,按审计通知书要求及时提交,以保证学校预算执行与决算审计工作顺利进行。
审计期间,请学校各二级学院、部门给予积极配合,以便顺利完成审计工作。
欢迎广大师生员工如实反映情况,欢迎向审计组反映学校预算执行与决算管理中的相关情况(包括预算安排、各项经费开支范围存在的问题及不足、意见及建议等)。欢迎对学校预决算审计提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
审计处联系人:钟新发,电话:8120550
审计处电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
韶关学院审计处
2022年3月23日
来源:审计处