审计公告〔2022〕6号
按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据学校党委会会议决定,根据《韶关学院2022年审计工作计划》(韶学院〔2022〕20号)安排,自2022年4月25日起至2022年6月30日,对2019年以来经济合同全过程管理进行抽查审计,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关二级单位、部门。该项审计工作由学校审计处派出审计组承担并实施,现予以公告。
审计组组长:霍智萍
审计组成员:钟新发 李舒明 吴碧莹 陈燕琴 郭素珍 李琰
请校长办公室、法制工作办公室在提交自身部门应提交的相关资料的同时,督促相关二级单位、部门支持配合审计工作,并按时提供审计所需的有关资料,以保证经济合同管理落实全过程抽查专项审计工作顺利进行。
欢迎广大师生员工如实反映情况,欢迎向审计组反映学校合同管理中存在的问题及不足、意见及建议等,欢迎对学校合同抽查专项审计提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
审计处联系人:陈燕琴,电话:8120550
审计处电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
韶关学院审计处
2022年5月7日
来源:审计处