审计公告〔2023〕2号
按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据《韶关学院2023年内部审计工作计划》(韶学院〔2022〕230号),自2023年6月15日至2023年9月15日,对学校2018-2022年预算10万元以上招投标项目进行抽查审计,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关单位。此次审计工作经学校物资招标采购中心招标确定,委托广东金穗红日会计师事务所有限公司承担。现予以公告。
审计组组长:阮明明
审计组成员:吴多娣、陈燕琴、郭素珍、李琰
请物资招标采购中心提前做好相关资料整理归集工作,按审计通知书要求及时提交,以保证审计工作顺利进行。
审计期间,请学校各二级学院、部门给予积极配合,以便顺利完成审计工作。
欢迎广大师生员工如实反映情况,欢迎向审计组反映学校在招投标管理过程中存在的问题及不足、意见及建议等,欢迎对审计工作提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
审计工作部联系人:陈燕琴,电话:8120550
审计工作部电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
审计工作部
2022年6月25日
来源:审计工作部