审计公告〔2023〕1号
按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据《韶关学院2023年内部审计工作计划》(韶学院〔2022〕230号),自2023年6月19日至2023年10月15日,对学校2022年预算执行与决算情况进行审计,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关二级单位、部门,由学校审计工作部派出审计组承担并实施该项审计工作,现予以公告。
审计组组长:陈雨飞
审计组主审:钟新发
审计组成员:李舒明、吴碧莹、陈燕琴、李笑笑、郭素珍、李琰
请财务部提前做好相关资料整理归集工作,按审计通知书要求及时提交,以保证学校预算执行与决算审计工作顺利进行。
审计期间,请学校各二级学院、部门给予积极配合,以便顺利完成审计工作。
欢迎广大师生员工如实反映情况,欢迎向审计组反映学校预算执行与决算管理中的相关情况(包括预算安排、各项经费开支范围存在的问题及不足、意见及建议等)。欢迎对学校预决算审计工作提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
审计工作部联系人:钟新发,电话:8120550
审计工作部电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
审计工作部
2022年6月25日
来源:审计工作部