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关于对韶关学院2021-2022年冲补强专项资金及绩效评价专项审计的公告

发布者:综合审计科     发表时间:2023-06-30

审计公告〔2023〕3号

按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据《韶关学院2023年内部审计工作计划》(韶学院〔2022〕230号),自2023年6月29日至2023年9月15日,对学校2021-2022年冲补强专项资金及绩效评价专项审计,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关单位。此次审计工作经学校物资招标采购中心招标确定,委托广东金穗红日会计师事务所有限公司开展,现予以公告。

审计组组长:阮明明

审计组成员:吴多娣 陈燕琴郭素珍李琰

请发展规划部在提交自身部门应提交的相关资料的同时,督促相关二级单位、部门支持配合专项工作,并按时提供审计所需的有关资料,以保证此次审计工作顺利进行。

欢迎广大师生员工如实反映情况,欢迎向审计组反映学校在冲补强项目管理过程中存在的问题及不足、意见及建议等,欢迎对学校学校2021-2022年冲补强专项资金及绩效评价专项审计调查提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。

审计工作部联系人:郭素珍,电话:8120550

审计工作部电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn

审计工作部

2023年6月30日

来源:审计工作部