审计公告〔2023〕4号
按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据《韶关学院2023年内部审计工作计划》(韶学院〔2022〕230号),自2023年11月6日至2023年11月30日,对医学院2020-2022年财务收支、内部控制进行专项审计,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关单位。此次审计工作经学校物资招标采购中心招标确定,委托广东金穗红日会计师事务所有限公司开展,现予以公告。
审计组组长:杨易成
审计组成员:文武、陈艺森、陈要红、余孙南粤
请医学院在提交自身部门应提交的相关资料的同时,督促相关二级单位、部门支持配合专项工作,并按时提供审计所需的有关资料,以保证此次审计工作顺利进行。
欢迎广大师生员工如实反映情况,欢迎向审计组反映医学院在财务收支、内部控制管理过程中存在的问题及不足、意见及建议等。欢迎对医学院2020-2022年财务收支、内部控制专项审计调查提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
审计工作部联系人:陈要红 电话:8120550
审计工作部电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
审计工作部
2023年11月2日
来源:审计工作部