审计公告〔2024〕2号
按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据《2024年审计工作计划》,自2024年9月9日至2024年11月20日,对学校2023年度预算执行与决算情况进行审计,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关二级单位、部门。审计工作部将派出审计组实施该项审计,现予以公告。
审计组组长:陈雨飞
审计组副组长:钟新发
审计组成员:吴碧莹(主审)、李舒明、陈要红、李笑笑、李琰、余孙南粤
请财务部做好相关资料整理归集工作,按审计通知书要求及时提交,以保证审计工作顺利进行。
审计期间,请学校各二级学院、部门给予积极配合,以便顺利完成审计工作。
欢迎学校师生员工如实向审计组反映学校预算执行与决算管理中的相关情况(包括预算安排、各项经费开支范围等方面存在的问题及不足、意见及建议),对学校预决算审计工作提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
审计工作部联系人:吴碧莹,电话:8121809
审计工作部电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
审计工作部
2024年9月9日