审计公告〔2022〕7号
按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据学校党委会会议决定,根据《韶关学院2022年审计工作计划》(韶学院〔2022〕20号)安排,自2022年4月25日起至2022年5月30日,对2019-2021年物资采购(含服务类采购)项目的验收环节进行专项审计,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关二级单位、部门。此项审计工作经学校招标与投标中心招标确定,委托广东金穗红日会计师事务所有限公司开展,现予以公告。
审计组组长:文武
审计组成员:廖一沣 钟新发 李舒明 陈燕琴 郭素珍 李琰
请资产与实验室管理处、招标与投标中心、后勤处、图书馆四部门在提交自身部门应提交的相关资料的同时,督促相关二级单位、部门支持配合专项工作,并按时提供审计所需的有关资料,以保证此次审计工作顺利进行。
欢迎广大师生员工如实反映情况,欢迎向审计组反映学校在货物(仪器设备、实验材料、专项材料、服务等)验收环节与管理过程中存在的问题及不足、意见及建议等,欢迎对学校开展的验收环节专项审计提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
审计处联系人:陈燕琴,电话:8120550
审计处电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
韶关学院审计处
2022年5月7日