审计公告〔2022〕5号
按照《韶关学院内部审计工作规定》,依据学校党委会会议决定,根据2022年韶关学院审计工作计划(韶学院〔2022〕20号)安排,自2022年4月15日至2022年6月15日,对学校2020年至2021年财务往来账款开展专项审计工作,必要时将追溯到其他年度或延伸至有关单位。此次审计工作经学校招标与投标中心招标确定,委托广东金穗红日会计师事务所有限公司开展,现予以公告。
审计组组长:文武
审计组成员:廖一沣、钟新发、李舒明、陈燕琴、郭素珍、李琰
请计划财务处提前做好相关资料整理归集工作,在审计组进驻后及时提交,以保证2020年至2021年财务往来账款专项审计工作顺利进行。
请学校各部门、直属单位、二级学院及相关项目负责人积极配合计划财务处做好并完成此次往来账款专项审计工作。
欢迎广大师生员工如实反映情况,欢迎向审计组反映学校财务往来账款管理中存在的问题及不足、意见及建议等,欢迎对学校财务往来账款专项审计提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。
审计处联系人:陈燕琴,电话:8120550
审计处电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn
韶关学院审计处
2022年4月15日