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关于对学生资助政策落实情况专项审计调查的公告

发布日期:2025-05-14    作者:黄子柯     点击:

根据《中华人民共和国审计法》和审计署、教育部、省人民政府关于内部审计工作的规定等法律法规,以及省教育厅关于在全省范围内开展学校学生资助政策落实情况专项审计调查的通知,自2025年5月至2025年8月30日,拟对学校2022年1月至2024年12月期间学生资助政策落实情况进行专项审计调查,重大事项可延伸审计至其他年度和有关单位。审计工作部将派出审计组实施该项审计,现予以公告。

审计组组长:陈雨飞

审计组主审:陈要红

审计组成员:钟新发、李舒明、吴碧莹、余孙南粤

请学生工作部在提交自身部门应提交的相关资料的同时,积极牵头落实和督促相关二级单位支持配合该专项调查工作,并按时提供审计所需的有关资料,以保证审计工作顺利进行。

欢迎广大师生员工向审计组如实反映学校学生资助政策落实情况中存在的问题及不足、意见及建议等,并对审计工作和审计人员执行审计纪律情况予以监督。

联系人:陈要红 电话:8121809

电子邮箱:sdsj@sgu.edu.cn

审计信箱设在弘德楼一楼大厅,欢迎广大师生员工来信来函。

审计工作部

2025年5月6日